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集团召开内部审计工作整改专题会
作者:[集团审计与风控法务管理部 雷锐佳]       发布时间:[2022-11-04]        浏览次数:[]     字号:[ ]


2022年11月3日,七冶建设集团召开内部审计工作整改专题会。集团党委委员、副总经理刘汉林主持会议,党委委员、总会计师何瑛,外部董事吴耀晖、王皖波、张艳齐出席会议。集团党委办公室、党委组织部、纪委综合室、财务部、企管部负责人及审计法务部内部审计工作全体人员参加会议。

会议传达了2022年10月28日贵州省国资委监管企业内部审计工作座谈会精神,通报了集团内部审计工作存在的主要问题。与会人员针对问题提出一系列整改措施,刘汉林作总结发言。

会议强调,要切实贯彻落实2022年10月28日贵州省国资委监管企业内部审计工作座谈会精神和《贵州省国资委关于加强监管企业内部审计工作的实施意见》,对标对表对集团内部审计工作存在的主要问题进行整改;整改要落实整改责任,明确责任人,完善整改措施,限定整改期限,确保各项工作取得实效;要构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,为七冶高质量发展提供强有力保障,以高质量的内部审计工作贯彻落实党的二十大精神。
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